Автор Тема: Въпрос  (Прочетена 1343 пъти)

Zlati

  • Гост
Въпрос
« -: 13 Април 2011, 14:10 »
След справка с един дотавчик се оказа че имаме  ф-ра от 2008 година. Днес ми я пратиха.Как да я осчетоводя понеже са минали 3 години вече.През група 60 ли да я прекарам и ако не как става.


Ели

  • Global Moderator
  • потребител
  • *****
  • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Въпрос
« Отговор #1 -: 13 Април 2011, 14:40 »
съществен ли е разхода

Zlati

  • Гост
Re: Въпрос
« Отговор #2 -: 13 Април 2011, 17:26 »
Ми за около 1500 лв и дайте идея как да го направя.

OpaSna TikVa

  • потребител
  • Мои са!
Re: Въпрос
« Отговор #3 -: 13 Април 2011, 17:27 »
Ще я плащате ли?
За услуга ли е?
Стока?
Бе как така след 3 години се откриват тия работи?

Abby

  • потребител
  • Don't drink and fly ;)
Re: Въпрос
« Отговор #4 -: 13 Април 2011, 17:38 »
Счетоводно:
- ако грешката е съществена имаш два варианта: през с/ка 122 (препоръчителен) или текущо през 60-та гр (алтерантивен). За подробности и оповестяванията в ГФО виж СС 8.
- ако грешката не е съществена - текущо през гр. 60.

Данъчно: коригираш резултата за 2008 г. в ГДД за 2011 г. Ако си отчел счетоводен разход в 2011 г. го посочваш в увеличение в приложение 1. ЗКПО глава 12.